薪资详情
发放方式:每月15日
岗位职责
1、与制定年度审计计划,负责财务审计、内控审计、专项审计(如采购审计、费用审计、项目审计等)的现场实施,包括凭证核查、数据核对、流程梳理等;?
2、分析审计过程中发现的问题,识别业务流程中的风险点,形成风险评估报告,提出合规改进建议;?
3、根据审计结果,撰写清晰、准确的审计工作底稿及审计报告,向审计负责人及公司管理层汇报审计结论;?
4、跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改效果,确保问题闭环,推动公司内控体系持续优化;?
5、协助完善公司审计制度与流程,参与内部合规培训,提升各部门风险防控意识。
岗位要求
1、学历背景:全日制本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业;2、证书要求:持有CPA(注册会计师)、无证书者需具备扎实的专业基础;3、工具能力:熟练使用 Excel(数据透视表、函数分析)、PPT(报告可视化),掌握 SAP/Oracle 等 ERP 系统或 ACL/IDEA 审计软件者优先;4、工作经验:1-3 年大中型企业内部审计或会计师事务所审计工作经验。
晋升机制
审计员高级审计审计主管审计总监
工作地址
山东省潍坊市滨海新区·潍坊港中港区对面
HR信息
李志朋
3日内活跃
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