岗位职责
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
岗位要求
1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
5、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
晋升机制
审计专员审计主管审计经理
工作地址
山东省济宁市兖州区·兴隆庄镇工业园区
HR信息
马女士
3日内活跃
人事部
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