工作职责:
1、开展内控评价工作,梳理公司各项制度和内控流程,督促与协助各部门弥补制度与流程漏洞,提高流程效率,防范运营风险;
2、负责实施对各项业务项目的经营效益检查活动,提出管理建议;
3、负责梳理关键岗位的风险控制流程,排查工作信息,实施舞弊审计;
4、负责开展风险评价管理工作;
5、协助完善公司内部审计制度和审计流程;
任职资格:
1、财务管理、审计、企业管理、法律等相关专业本科及以上学历;
2. 具备3年以上内部控制、内部审计或风险控制相关工作经验,有医药行业或上市公司内控工作经验者优先;
4. 熟悉内部控制理论知识,掌握内部控制相关法律法规;
5. 具备较强的逻辑思维和分析能力,能够独立完成风险评估和内部控制设计;
6. 具备敏锐的风险识别和良好的沟通协调能力。
工作职责:
1、开展内控评价工作,梳理公司各项制度和内控流程,督促与协助各部门弥补制度与流程漏洞,提高流程效率,防范运营风险;
2、负责实施对各项业务项目的经营效益检查活动,提出管理建议;
3、负责梳理关键岗位的风险控制流程,排查工作信息,实施舞弊审计;
4、负责开展风险评价管理工作;
5、协助完善公司内部审计制度和审计流程;
任职资格:
1、财务管理、审计、企业管理、法律等相关专业本科及以上学历;
2. 具备3年以上内部控制、内部审计或风险控制相关工作经验,有医药行业或上市公司内控工作经验者优先;
4. 熟悉内部控制理论知识,掌握内部控制相关法律法规;
5. 具备较强的逻辑思维和分析能力,能够独立完成风险评估和内部控制设计;
6. 具备敏锐的风险识别和良好的沟通协调能力。
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。